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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4002 Data de lançamento: 26/05/2023
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS - BR
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS Patronal
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. 813,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2023 INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. 813,65
26/05/2023 Referente folha complementar mês 05/2023 813,65
21/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4002/2023 INSS - 48 813,65
TOTAL 813,65 813,65 813,65
SALDO A PAGAR 0,00