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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANDERSON DA SILVA 02040922059

Dados do Empenho
Número do empenho: 4013 Data de lançamento: 29/05/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 FILTRO Finalidade: Filtro separador para aparelho odontológico na ESF de Amoras cfe OS 169. 42,75 85,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2023 FILTRO Finalidade: Filtro separador para aparelho odontológico na ESF de Amoras cfe OS 169. 85,50
01/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 890/47220825; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente 85,50
05/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004013/2023 Anderson da Silva 02040922059 - 2015486 85,50
TOTAL 85,50 85,50 85,50
SALDO A PAGAR 0,00