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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERRAGEM VILANOVA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4135 Data de lançamento: 02/06/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 lampada - led 50w 31,50 315,00
10.00 lampada - led 30w 17,50 175,00
350.00 Fio - cabo flex 2,05 717,50
300.00 Fio - cabo flex Finalidade: Aquisição de materias elétricos, para suprir as demandas do Departamento de Eletrica, com as necessidades do Municipio e como a manutenção de rede eletrica no interior. 2,70 810,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2023 lampada - led 50w lampada - led 30w Fio - cabo flex Fio - cabo flex Finalidade: Aquisição de materias elétricos, para suprir as demandas do Departamento de Eletrica, com as necessidades do Municipio e como a manutenção de rede eletrica no interior. 2.017,50
14/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/3227149; em conformidade com a liquidaçao Cirio Lopes - Secretário Adjunto; Sec. de Obras 2.017,50
19/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004135/2023 FERRAGEM VILANOVA LTDA - 16866 2.017,50
TOTAL 2.017,50 2.017,50 2.017,50
SALDO A PAGAR 0,00