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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JORDAN PEREIRA MARTINS 91626617015

Dados do Empenho
Número do empenho: 4141 Data de lançamento: 02/06/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 2 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA CONTRATO Nº 173/2021, ORIGINARIO DA CARTA CONVITE Nº 002/2021, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE OFICINEIROS PARA ATUAR NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV 2.760,00 8.280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2023 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA CONTRATO Nº 173/2021, ORIGINARIO DA CARTA CONVITE Nº 002/2021, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE OFICINEIROS PARA ATUAR NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV 8.280,00
02/06/2023 CONTRATO Nº 173/2021, ORIGINARIO DA CARTA CONVITE Nº 002/2021, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE OFICINEIROS PARA ATUAR NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV Conforme Nota Fiscal Nº 0/106; 2.760,00
07/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO Nº 173/2021, ORIGINARIO DA CARTA CONVITE Nº 002/2021, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE OFICINEIROS PARA ATUAR NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV Conforme Nota Fiscal Nº 0/106; 2.760,00
28/09/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/20231; ciente da liquidaçao Luis Porto - Secretário de Habitação e Assitencia Social 2.760,00
05/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/20231; ciente da liquidaçao Luis Porto - Secretário de Habitação e Assitencia Social 2.760,00
26/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/20232; 2.760,00
31/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/20232; 2.760,00
TOTAL 8.280,00 8.280,00 8.280,00
SALDO A PAGAR 0,00