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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCO ANTONIO PORTO BIZARRO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4239 Data de lançamento: 07/06/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade: CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAMPADA - pingao 24v 7,80 7,80
1.00 SOQUETE 12,50 12,50
6.00 LAMPADA - r5w 24v 6,00 36,00
1.00 PARAFUSO 2,00 2,00
1.00 terminal 1,00 1,00
1.00 LANTERNA - 115 18,50 18,50
1.00 terminal 2,00 2,00
1.00 farol - aux led 189,00 189,00
3.00 PRESILHA - g 0,80 2,40
1.00 fio - 1mm Finalidade: Aquisição de peças para o veiculo de placa IVU-7H42 pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 1,25 1,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2023 LAMPADA - pingao 24v SOQUETE LAMPADA - r5w 24v PARAFUSO terminal LANTERNA - 115 terminal farol - aux led PRESILHA - g fio - 1mm Finalidade: Aquisição de peças para o veiculo de placa IVU-7H42 pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 272,45
20/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 890/47434634; em conformidade com a liquidaçao Cirio Lopes - Secretário Adjunto; Sec. de Obras 272,45
23/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004239/2023 Marco Antonio Porto Bizarro Me - 189 272,45
TOTAL 272,45 272,45 272,45
SALDO A PAGAR 0,00