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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4315 Data de lançamento: 12/06/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 GUIA - Guia eucalipto branco 7x0,025x5,40, aplainada de um lado. 8,90 445,00
25.00 GUIA - Guia eucalipto branco 10x0,25x5,40, aplainada de um lado. Finalidade: Slicitação de aquisição de eucalipto para a confecção de cavaletes a serem usados nas demandas de trânsito. Conforme Pregão Eletrônico 031/2022, Ata 117/2022. Solicitado pelo Dep. de Trânsito. 12,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2023 GUIA - Guia eucalipto branco 7x0,025x5,40, aplainada de um lado. GUIA - Guia eucalipto branco 10x0,25x5,40, aplainada de um lado. Finalidade: Slicitação de aquisição de eucalipto para a confecção de cavaletes a serem usados nas demandas de trânsito. Conforme Pregão Eletrônico 031/2022, Ata 117/2022. Solicitado pelo Dep. de Trânsito. 745,00
25/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 890/48085705; 745,00
31/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004315/2023 Madereira Emanuel Ltda - 3766 745,00
TOTAL 745,00 745,00 745,00
SALDO A PAGAR 0,00