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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DGM COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4374 Data de lançamento: 13/06/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CINTO - cinturão paraquedista com 4 pontos de ancoragem 265,74 797,22
3.00 BOTINA - elastico bico plastico bidensidade 57,90 173,70
3.00 CALÇA - NR10 azul royal, 189,90 569,70
3.00 CAMISA - NR10 azul royal 169,90 509,70
3.00 CAPACETE - 3m H-700 suspensão Finalidade: Aquisição de EPI´S de uso obrigatorio para o Departamento de Eletrica. 46,99 140,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2023 CINTO - cinturão paraquedista com 4 pontos de ancoragem BOTINA - elastico bico plastico bidensidade CALÇA - NR10 azul royal, CAMISA - NR10 azul royal CAPACETE - 3m H-700 suspensão Finalidade: Aquisição de EPI´S de uso obrigatorio para o Departamento de Eletrica. 2.191,29
26/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1239; 2.191,29
30/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004374/2023 DGM COMERCIAL LTDA - 2018075 2.191,29
TOTAL 2.191,29 2.191,29 2.191,29
SALDO A PAGAR 0,00