Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento de Férias, cfe.Resumo anexo. |
1.471,87 |
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| 13/06/2023 |
Referente adiantamento de férias, cfe. Resumo anexo |
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1.471,87 |
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| 13/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS ATIVOS S/M, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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21,40 |
| 13/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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22,29 |
| 13/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS ATIVOS S/M, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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58,85 |
| 13/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
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61,31 |
| 23/06/2023 |
Pagamento de Empenho 4379/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.308,02 |
| TOTAL |
1.471,87 |
1.471,87 |
1.471,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |