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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AGILSUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4447 Data de lançamento: 16/06/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: FUNDO DE MAN.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB 70%
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 27 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 Serviços técnicos profissionais de encanador ou bombeiro hidráulico, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. 24,30 3.645,00
150.00 Serviços técnicos profissionais de eletricista, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Finalidade: Realização de reparos, consertos e manutenções em geral nas Escolas Municipais de Taquari(RS). 26,15 3.922,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2023 Serviços técnicos profissionais de encanador ou bombeiro hidráulico, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Serviços técnicos profissionais de eletricista, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Finalidade: Realização de reparos, consertos e manutenções em geral nas Escolas Municipais de Taquari(RS). 7.567,50
27/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 366; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coordenadora da Sec. de Educação 2.430,00
30/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 366; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coordenadora da Sec. de Educação 2.082,02
30/06/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 4447/2023 80,68
30/06/2023 Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 4447/2023 267,30
13/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 375; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 5.137,50
18/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 375; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 4.401,80
18/07/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 4447/2023 170,57
18/07/2023 Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 4447/2023 565,13
TOTAL 7.567,50 7.567,50 7.567,50
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 27/06/2023 80,68 3303/2023 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 27/06/2023 267,30 3303/2023 Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 13/07/2023 170,57 3651/2023 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 13/07/2023 565,13 3651/2023 Lançada
TOTAL   1.083,68