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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIAL DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4475 Data de lançamento: 20/06/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GEOMETRIA Finalidade: Serviço de geometria no veiculo IYQ 5345, da secretaria da saúde, cfe. orçamentos em anexo. 70,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2023 GEOMETRIA Finalidade: Serviço de geometria no veiculo IYQ 5345, da secretaria da saúde, cfe. orçamentos em anexo. 70,00
19/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/13097; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente 70,00
26/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/13097; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente 65,24
26/07/2023 Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 4475/2023 3,36
26/07/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 4475/2023 1,40
TOTAL 70,00 70,00 70,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF S/ REND TRABALHO 19/07/2023 3,36 3802/2023 Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 19/07/2023 1,40 3802/2023 Lançada
TOTAL   4,76