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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4478 Data de lançamento: 20/06/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 SELANTE 18,90 151,20
30.00 PARAFUSO 1,90 57,00
20.00 PARAFUSO 0,13 2,60
20.00 PARAFUSO Finalidade: Aqusição de material para conserto nas dependências da ESF do bairro Rincão, cfe. OS 15866 0,90 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2023 SELANTE PARAFUSO PARAFUSO PARAFUSO Finalidade: Aqusição de material para conserto nas dependências da ESF do bairro Rincão, cfe. OS 15866 228,80
23/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/34882; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente 228,80
30/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/34882; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente 226,05
30/06/2023 Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 4478/2023 2,75
TOTAL 228,80 228,80 228,80
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF S/ REND TRABALHO 23/06/2023 2,75 3268/2023 Lançada
TOTAL   2,75