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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4487 Data de lançamento: 20/06/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisões de Contrato, cfe.Termos anexo. 357,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2023 FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisões de Contrato, cfe.Termos anexo. 357,29
20/06/2023 Referente Rescisões de Contrato, conforme Termos anexo. 357,29
27/06/2023 Pagamento de Empenho 4487/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 357,29
TOTAL 357,29 357,29 357,29
SALDO A PAGAR 0,00