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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: G. R. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4525 Data de lançamento: 22/06/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade: CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LÂMINA - 13 furos curva 839,00 1.678,00
26.00 PARAFUSO - 3/4 x 2.1/2 10,20 265,20
26.00 porca - 3/4 Finalidade: Aquisição de peças para a Motoniveladora 120K (sem placa) pertencente a Secretaria municipal de Obras e Serviços Urbanos. 4,40 114,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2023 LÂMINA - 13 furos curva PARAFUSO - 3/4 x 2.1/2 porca - 3/4 Finalidade: Aquisição de peças para a Motoniveladora 120K (sem placa) pertencente a Secretaria municipal de Obras e Serviços Urbanos. 2.057,60
27/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/22793; em conformidade com a liquidaçao Cirio Lopes - Secretário Adjunto; Sec. de Obras 2.057,60
26/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/22793; em conformidade com a liquidaçao Cirio Lopes - Secretário Adjunto; Sec. de Obras 2.032,91
26/07/2023 Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 4525/2023 24,69
TOTAL 2.057,60 2.057,60 2.057,60
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF S/ REND TRABALHO 27/06/2023 24,69 3325/2023 Lançada
TOTAL   24,69