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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BANRISUL CARTõES S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 456 Data de lançamento: 18/01/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente recargas vale alimentação, Cartão Refeisul, conforme demonstrativo do RH. Estimativa 2023 5.000,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2023 Referente recargas vale alimentação, Cartão Refeisul, conforme demonstrativo do RH. Estimativa 2023 5.000,00
19/01/2023 Recarga Cartão Alimentação de funcionários, cfe relação, a ser debitado em 24/01. Conforme Nota Fiscal Nº 0/6455; 935,33
24/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Recarga Cartão Alimentação de funcionários, cfe relação, a ser debitado em 24/01. Conforme Nota Fiscal Nº 0/6455; 935,33
14/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 0/27018; 132,13
27/03/2023 Referente a débito de recarga cartão alimentação, conforme docs anexo. Nota Fiscal Nº 0/27700; 365,52
28/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente a débito de recarga cartão alimentação, conforme docs anexo. Nota Fiscal Nº 0/27700; 365,52
31/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 0/27018; 132,13
10/04/2023 Referente recargas vale alimentação, Cartão Refeisul, conforme demonstrativo do RH. Mês 03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 0/37454; 147,92
17/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente recargas vale alimentação, Cartão Refeisul, conforme demonstrativo do RH. Mês 03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 0/37454; 147,92
16/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 0/50004; 143,22
16/05/2023 Referente recarga cartão, previsão de débito para 23/05. Conforme Nota Fiscal Nº 0/50145; 181,26
16/05/2023 Referente recarga cartão, vale alimentação, debitado em 09/05, cfe. aviso anexo Nota Fiscal Nº 0/42538; 181,26
16/05/2023 Referente recarga cartão, vale alimentação, debitado em 23/04, cfe. aviso anexo Nota Fiscal Nº 0/38471; 338,81
16/05/2023 Referente recarga cartão, vale alimentação, debitado em 06/05, cfe. aviso anexo Nota Fiscal Nº 0/38472; 181,26
23/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente recarga cartão, vale alimentação, debitado em 23/04, cfe. aviso anexo Nota Fiscal Nº 0/38472; 181,26
23/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente recarga cartão, vale alimentação, debitado em 23/04, cfe. aviso anexo Nota Fiscal Nº 0/38471; 338,81
23/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente recarga cartão, vale alimentação, debitado em 09/05, cfe. aviso anexo Nota Fiscal Nº 0/42538; 181,26
26/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente recarga cartão, previsão de débito para 23/05. Conforme Nota Fiscal Nº 0/50145; 181,26
26/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 0/50004; 143,22
28/12/2023 SALDO EMPENHO NAO LIQUIDADO NO EXERCICIO -2.393,29
TOTAL 2.606,71 2.606,71 2.606,71
SALDO A PAGAR 0,00