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Última atualização realizada em 04/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4689 Data de lançamento: 26/06/2023
Tipo de empenho: INSS
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS Patronal
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente folha de pagamento mês 06, cfe. Resumo anexo. 15.886,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2023 INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente folha de pagamento mês 06, cfe. Resumo anexo. 15.886,52
26/06/2023 Referente Folha de Pagamento mês 06/2023 15.886,52
26/06/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS 239,28
18/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente INSS mês 07/2023 13.908,29
27/11/2023 INSS Compensado -1.738,95
28/11/2023 INSS Compensação -1.738,95
TOTAL 14.147,57 14.147,57 14.147,57
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 26/06/2023 239,28 Lançada
TOTAL   239,28