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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4826 Data de lançamento: 28/06/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ROLAMENTO TRASEIRO - KOMBI IRV 1733 89,00 89,00
1.00 MOTOR - REDENTOR 32,00 32,00
1.00 ROLAMENTO TRASEIRO - CAPA DO ROLAMENTO E CONE 35,90 35,90
1.00 COIFA - GOIFA Finalidade: Aquisição de material para a Kombi IRV 1833. Solicitado no memorando n° 118/2023 pelo Dep. de Trânsito. 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2023 ROLAMENTO TRASEIRO - KOMBI IRV 1733 MOTOR - REDENTOR ROLAMENTO TRASEIRO - CAPA DO ROLAMENTO E CONE COIFA - GOIFA Finalidade: Aquisição de material para a Kombi IRV 1833. Solicitado no memorando n° 118/2023 pelo Dep. de Trânsito. 191,90
05/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 890/49114971; ciente da liquidaçao Cleonice Almeida - Supervisora Setor de Transito/Limpeza Urbana 191,90
17/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004826/2023 Milton dos Santos Fleck & Cia Ltda Me - 9869 191,90
TOTAL 191,90 191,90 191,90
SALDO A PAGAR 0,00