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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4971 Data de lançamento: 05/07/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
279.00 TIJOLO 6 FUROS - Tijolos 6 furos 14x9x19. 0,70 195,30
5.00 CIMENTO - Cimento saco de 50kg. Finalidade: Aqusição de material para uso na construção do muro no prédio da farmácia básica municipal.em conformidade ao Pregão Presencial 031/2022. 40,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2023 TIJOLO 6 FUROS - Tijolos 6 furos 14x9x19. CIMENTO - Cimento saco de 50kg. Finalidade: Aqusição de material para uso na construção do muro no prédio da farmácia básica municipal.em conformidade ao Pregão Presencial 031/2022. 395,30
12/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 890/47867915; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretária da Saude e Meio Ambiente 395,30
14/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004971/2023 Madereira Emanuel Ltda - 3766 395,30
TOTAL 395,30 395,30 395,30
SALDO A PAGAR 0,00