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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4991 Data de lançamento: 05/07/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto / Atividade: EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CIMENTO - Cimento saco de 50kg. Finalidade: Aquisição de cimento para o calçamento da EMEI Paulo Freire e para o acesso de Atividades Físicas na EMEI Darcy Ribeiro, n/c 40,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2023 CIMENTO - Cimento saco de 50kg. Finalidade: Aquisição de cimento para o calçamento da EMEI Paulo Freire e para o acesso de Atividades Físicas na EMEI Darcy Ribeiro, n/c 200,00
30/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 890/50276099; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 200,00
04/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004991/2023 Madereira Emanuel Ltda - 3766 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00