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Última atualização realizada em 24/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: J A SPOHR S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 5037 Data de lançamento: 06/07/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO Finalidade: Serviço de mão de obra para manutenção no veículo placas IZU8F26 que se encontra em revisão na J.A.Spohr da secretaria da saúde. 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2023 SERVIÇO Finalidade: Serviço de mão de obra para manutenção no veículo placas IZU8F26 que se encontra em revisão na J.A.Spohr da secretaria da saúde. 150,00
19/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2228; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente 150,00
26/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2228; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente 142,80
26/07/2023 Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 5037/2023 7,20
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF S/ REND TRABALHO 19/07/2023 7,20 3801/2023 Lançada
TOTAL   7,20