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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INTEGRA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5242 Data de lançamento: 14/07/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 33 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 SERVIÇO Referente Contrato nº 71/2023 "...prestação de serviços técnicos especializados, através de Geólogo, devidamente registrado no CREA/RS, para atuar como responsável técnico nas extrações mineirais, mais especificamente sobre as lavras de saibro licenciadas e utilizadas pelo município Taquari/RS, nos termos e condições definidos no presente instrumento e no Termo de Referência, anexo ao processo, que passa a fazer parte integrante deste." 1.320,00 15.840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2023 SERVIÇO Referente Contrato nº 71/2023 "...prestação de serviços técnicos especializados, através de Geólogo, devidamente registrado no CREA/RS, para atuar como responsável técnico nas extrações mineirais, mais especificamente sobre as lavras de saibro licenciadas e utilizadas pelo município Taquari/RS, nos termos e condições definidos no presente instrumento e no Termo de Referência, anexo ao processo, que passa a fazer parte integrante deste." 15.840,00
26/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 262; 261; REF AGOSTO/23 E SETEMBRO/23 ciente da liquidaçao Marilia Juliano Souza - Coordenadora do DMA 2.640,00
31/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 262; 261; REF AGOSTO/23 E SETEMBRO/23 ciente da liquidaçao Marilia Juliano Souza - Coordenadora do DMA 2.640,00
07/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 284; REF OUTUBRO/2023 ciente da liquidaçao Marilia Juliano Souza - Coordenadora do DMA 1.320,00
10/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 284; REF OUTUBRO/2023 ciente da liquidaçao Marilia Juliano Souza - Coordenadora do DMA 1.320,00
05/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 309; REF NOVEMBRO/2023 ciente da liquidaçao Marilia Juliano Souza - Coordenadora do DMA 1.320,00
08/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 309; REF NOVEMBRO/2023 ciente da liquidaçao Marilia Juliano Souza - Coordenadora do DMA 1.320,00
29/12/2023 SALDO EMPENHO NAO LIQUIDADO NO EXERCICIO -10.560,00
TOTAL 5.280,00 5.280,00 5.280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.