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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JV BORBA REFLORESTAMENTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5281 Data de lançamento: 18/07/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade: CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAMPADA - P21/5W 12,60 12,60
1.00 ESPIGÃO - 10mm 17,60 17,60
1.00 MANGUEIRA - RADIADOR 208,00 208,00
2.00 GRAXA - GRAXA Finalidade: Solicitação de caquisição de material para a manutenção corretiva do veículo de placa IWG-6198. Conforme memorando n° 567/2023 em anexo. Solicitado pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. 42,70 85,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2023 LAMPADA - P21/5W ESPIGÃO - 10mm MANGUEIRA - RADIADOR GRAXA - GRAXA Finalidade: Solicitação de caquisição de material para a manutenção corretiva do veículo de placa IWG-6198. Conforme memorando n° 567/2023 em anexo. Solicitado pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. 323,60
25/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/445; em conformidade com a liquidaçao Cirio Lopes - Secretário Adjunto; Sec. de Obras 323,60
27/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005281/2023 JV BORBA REFLORESTAMENTO LTDA - 2016419 323,60
TOTAL 323,60 323,60 323,60
SALDO A PAGAR 0,00