| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
| Número do empenho: | 5306 | Data de lançamento: | 18/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REDUÇÃO | 2,00 | 4,00 |
| 2.00 | LUVA | 3,50 | 7,00 |
| 1.00 | assento para vaso | 29,90 | 29,90 |
| 1.00 | REGISTRO | 32,90 | 32,90 |
| 1.00 | FITA VEDA ROSCA | 2,00 | 2,00 |
| 1.00 | REGISTRO | 49,90 | 49,90 |
| 1.00 | cola PVC | 3,90 | 3,90 |
| 2.00 | NIPEL | 1,30 | 2,60 |
| 1.00 | TORNEIRA | 2,90 | 2,90 |
| 2.00 | ADAPTADOR | 1,00 | 2,00 |
| 1.00 | TEE | 8,90 | 8,90 |
| 2.00 | LUVA | 7,50 | 15,00 |
| 1.00 | TUBO SOLDAVEL Finalidade: Aquisição de material para manutenção do prédio da farmácia básica municipal cfe OS 15966. | 3,50 | 3,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2023 | JOELHO REDUÇÃO LUVA assento para vaso REGISTRO FITA VEDA ROSCA REGISTRO cola PVC NIPEL TORNEIRA ADAPTADOR TEE LUVA TUBO SOLDAVEL Finalidade: Aquisição de material para manutenção do prédio da farmácia básica municipal cfe OS 15966. | 165,10 | ||
| 27/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/35744; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente | 165,10 | ||
| 31/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/35744; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente | 163,12 | ||
| 31/07/2023 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 5306/2023 | 1,98 | ||
| TOTAL | 165,10 | 165,10 | 165,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/ REND TRABALHO | 27/07/2023 | 1,98 | 3967/2023 | Lançada |
| TOTAL | 1,98 |