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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AURINO CARVALHO DELFINO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5334 Data de lançamento: 19/07/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade: CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 KIT - REPARO LACRE AZUL 1390 14,48 57,92
1.00 Eixo 1754643 - DE TRANSIÇÃO MTCO 1390 56,80 56,80
1.00 AGULHA - DA DISTANCIA E TEMPO -7D 125KM/H 92,80 92,80
1.00 AGULHA - DA VELOCIDADE -7D 125KM/H Finalidade: Solicitação de aquisição de material para a manutenção do veículo da placa IWG-6198. Conforme memorando n° 554/2023 pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. 93,65 93,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2023 KIT - REPARO LACRE AZUL 1390 Eixo 1754643 - DE TRANSIÇÃO MTCO 1390 AGULHA - DA DISTANCIA E TEMPO -7D 125KM/H AGULHA - DA VELOCIDADE -7D 125KM/H Finalidade: Solicitação de aquisição de material para a manutenção do veículo da placa IWG-6198. Conforme memorando n° 554/2023 pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. 301,17
25/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/9188; em conformidade com a liquidaçao Cirio Lopes - Secretário Adjunto; Sec. de Obras 301,17
27/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005334/2023 Aurino Carvalho Delfino e Cia Ltda - 2010882 301,17
TOTAL 301,17 301,17 301,17
SALDO A PAGAR 0,00