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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5339 Data de lançamento: 19/07/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Chaleira Elétrica 79,90 79,90
1.00 GRILL Finalidade: Aquisição de utensilios domésticos para uso na cozinha da secretaria da saúde. 99,00 99,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2023 Chaleira Elétrica GRILL Finalidade: Aquisição de utensilios domésticos para uso na cozinha da secretaria da saúde. 178,90
24/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 0/28152; em conformidade com a liquidaçai Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente 178,90
27/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 0/28152; em conformidade com a liquidaçai Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente 176,75
27/07/2023 Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 5339/2023 2,15
TOTAL 178,90 178,90 178,90
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF S/ REND TRABALHO 24/07/2023 2,15 3871/2023 Lançada
TOTAL   2,15