| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 5378 | Data de lançamento: | 24/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. FATURA ABASTECIMENTO AGUA MES 07/2023, COD: 2427472-0 | 441,40 | 441,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2023 | REF. FATURA ABASTECIMENTO AGUA MES 07/2023, COD: 2427472-0 | 441,40 | ||
| 24/07/2023 | REF. FATURA ABASTECIMENTO AGUA MES 07/2023, COD: 2427472-0 | 441,40 | ||
| 26/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005378/2023 Corsan-cia.riograndense de Saneamento - 257 | 441,40 | ||
| TOTAL | 441,40 | 441,40 | 441,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||