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Última atualização realizada em 24/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FGTS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5676 Data de lançamento: 27/07/2023
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FGTS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FGTS REFERENTE MÊS Referente Folha de Pagamento mês 07, cfe. Resumo anexo. 116,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2023 FGTS REFERENTE MÊS Referente Folha de Pagamento mês 07, cfe. Resumo anexo. 116,16
27/07/2023 Patronais de Féias/Ordens dessa competência 116,16
07/08/2023 Pagamento de Empenho 5676/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 116,16
TOTAL 116,16 116,16 116,16
SALDO A PAGAR 0,00