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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DIEGO BRANDAO PORTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5679 Data de lançamento: 28/07/2023
Tipo de empenho: Folha de Pagamento
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade: DEPART.MOBILIDADE, TRANSP. E CIRCULAÇÃO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Projeto / Atividade: MANUT.CONTROLE E SEG.DO TRAFEGO URBANO
Conta de Despesa: 3190.11.06.00.00.00 - REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DOS JARIS
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PAGAMENTO DE JETON - pagamento de JETON referente as reuniõs da JARI do mês de julho 2023. Finalidade: Solicitação de pagamento de jetons conforme memorando n° 95/2023 solicitado pela Jari. Diego Brandão Porto 25797 57,85 231,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2023 PAGAMENTO DE JETON - pagamento de JETON referente as reuniõs da JARI do mês de julho 2023. Finalidade: Solicitação de pagamento de jetons conforme memorando n° 95/2023 solicitado pela Jari. Diego Brandão Porto 25797 231,40
28/07/2023 PAGAMENTO DE JETON - pagamento de JETON referente as reuniõs da JARI do mês de julho 2023. Finalidade: Solicitação de pagamento de jetons conforme memorando n° 95/2023 solicitado pela Jari. Diego Brandão Porto 25797 231,40
02/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005679/2023 Diego Brandao Porto - 25797 231,40
TOTAL 231,40 231,40 231,40
SALDO A PAGAR 0,00