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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GMW UTENSILIOS GERAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5716 Data de lançamento: 01/08/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto / Atividade: PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 FITA ADESIVA 5,99 59,90
30.00 FOLHA EVA 2,99 89,70
10.00 FOLHA EVA 6,99 69,90
10.00 LAPIS DE COR C/ 12 CORES 4,99 49,90
30.00 MASSA DE MODELAR 3,99 119,70
15.00 GIZ DE CERA 5,50 82,50
10.00 CADERNO GRANDE ESPIRAL C/ 100FOLHAS 7,99 79,90
10.00 COLA BASTAO 1,99 19,90
2.00 COLA BASTAO 1,50 3,00
10.00 FOLHA DE DESENHO 8,99 89,90
5.00 CANETA MARCA TEXTO 2,50 12,50
10.00 PINCEL 2,50 25,00
1.00 palitos para picolé - 100 unds. 7,99 7,99
3.00 quadro branco com moldura tamanho 1x0,80m (sousa) 69,99 209,97
6.00 CANETA 3,99 23,94
3.00 JOGO DE ENCAIXE MONTA TUDO 15,99 47,97
3.00 BOLA Finalidade: Aquisição de material para PIM/Criança Feliz 3,99 11,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2023 FITA ADESIVA FOLHA EVA FOLHA EVA LAPIS DE COR C/ 12 CORES MASSA DE MODELAR GIZ DE CERA CADERNO GRANDE ESPIRAL C/ 100FOLHAS COLA BASTAO COLA BASTAO FOLHA DE DESENHO CANETA MARCA TEXTO PINCEL palitos para picolé - 100 unds. quadro branco com moldura tamanho 1x0,80m (sousa) CANETA JOGO DE ENCAIXE MONTA TUDO BOLA Finalidade: Aquisição de material para PIM/Criança Feliz 1.003,64
21/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/385; em conformidade com a liquidçao Luis Porto - Secretário de Habitação e Assistencia Social 1.003,64
25/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005716/2023 Gmw Utensilios Gerais Ltda - 3172 1.003,64
TOTAL 1.003,64 1.003,64 1.003,64
SALDO A PAGAR 0,00