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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: A M S MOTOSERRAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5719 Data de lançamento: 01/08/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.33.00.00.00 - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 19 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Mão de obra de serviço de conserto, manutenção e revisão de máquinas pequenas de diversos tamanhos e modelos como: motosserra, roçadeira, furadeira, soprador, cortador de grama e bomba pneumática. Finalidade: Solicitação de mão de obra qualificada para atender as demandas do município, conforme PP -019/2022 -Ata 057/2022. Conforme solicitado no memorando n° 135/2023 pelo Dep. de Trânsito. 139,00 6.950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2023 Mão de obra de serviço de conserto, manutenção e revisão de máquinas pequenas de diversos tamanhos e modelos como: motosserra, roçadeira, furadeira, soprador, cortador de grama e bomba pneumática. Finalidade: Solicitação de mão de obra qualificada para atender as demandas do município, conforme PP -019/2022 -Ata 057/2022. Conforme solicitado no memorando n° 135/2023 pelo Dep. de Trânsito. 6.950,00
14/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/606; em conformidade com a liquidaçao Cleonice Almeida - Supervisora Limpeza Urbana/Equipe de Transito 6.950,00
16/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/606; em conformidade com a liquidaçao Cleonice Almeida - Supervisora Limpeza Urbana/Equipe de Transito 6.811,00
16/08/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 5719/2023 139,00
TOTAL 6.950,00 6.950,00 6.950,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 14/08/2023 139,00 4315/2023 Lançada
TOTAL   139,00