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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5730 Data de lançamento: 01/08/2023
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS Patronal
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente adiantamento de Férias, cfe. Resumo anexo. 449,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2023 INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente adiantamento de Férias, cfe. Resumo anexo. 449,67
01/08/2023 Referente Adiantamento de Férias, cfe. Resumo anexo. 449,67
19/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5730/2023 INSS - 48 449,67
TOTAL 449,67 449,67 449,67
SALDO A PAGAR 0,00