Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente adiantamento de Férias, cfe. Resumo anexo. |
1.351,89 |
|
|
| 01/08/2023 |
Referente Adiantamento de Férias, cfe. Resumo anexo. |
|
1.351,89 |
|
| 01/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS ATIVOS S/M, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
|
|
26,75 |
| 01/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
|
|
28,25 |
| 01/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
|
|
49,62 |
| 01/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS ATIVOS S/M, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS |
|
|
53,50 |
| 02/08/2023 |
Pagamento de Empenho 5737/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.193,77 |
| TOTAL |
1.351,89 |
1.351,89 |
1.351,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |