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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BANRISUL CARTõES S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 5797 Data de lançamento: 07/08/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Auxílio Alimentação competência: - Referente vale alimentação mês 07/2023 19.235,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2023 Auxílio Alimentação competência: - Referente vale alimentação mês 07/2023 19.235,45
07/08/2023 Referente Vale Alimnetação 07/2023 19.235,45
18/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5797/2023 BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - 17010 19.235,45
TOTAL 19.235,45 19.235,45 19.235,45
SALDO A PAGAR 0,00