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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5819 Data de lançamento: 09/08/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUT. DAS AQUISIÇÕES E SERVIÇOS CIS_CAÍ - VINCULADOS
Conta de Despesa: 3393.32.99.00.00.00 - Outros Materiais Para Distribuição Gratuita
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 DULOXETINA - DULOXETINA 30 MG - MICROGRÂNULOS DE L 1,58 94,95
30.00 DIAZEPAM - DIAZEPAM 10 MG - COMPRIMIDO - PT344/B1 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA PELO PERÍODO APROXIMADO DE 1 MÊS 0,30 8,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2023 DULOXETINA - DULOXETINA 30 MG - MICROGRÂNULOS DE L DIAZEPAM - DIAZEPAM 10 MG - COMPRIMIDO - PT344/B1 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA PELO PERÍODO APROXIMADO DE 1 MÊS 103,84
29/12/2023 Saldo de empenho, não liquidado no exercício. -103,84
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00