Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5836 |
Data de lançamento: |
10/08/2023 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO DE MAN.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB |
Função: |
EDUCAÇÃO |
Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB 70% |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
19 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONTRATAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULOS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
20.245,16 |
20.245,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/08/2023 |
CONTRATAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULOS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
20.245,16 |
|
|
31/08/2023 |
Conforme Fatura Nº 0918224034; |
|
20.245,16 |
|
18/09/2023 |
Recurso sem saldo financeiro |
|
-20.245,16 |
|
18/09/2023 |
Recurso sem saldo financeiro |
-20.245,16 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.