Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5838 |
Data de lançamento: |
10/08/2023 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL |
Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
19 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONTRATAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.423,02 |
1.423,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/08/2023 |
CONTRATAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.423,02 |
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31/08/2023 |
Conforme Fatura Nº 0918224034; |
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1.423,02 |
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18/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005838/2023
Gente Seguradora Sa - 1001790 |
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1.423,02 |
TOTAL |
1.423,02 |
1.423,02 |
1.423,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.