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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5944 Data de lançamento: 15/08/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade: DEPART.MOBILIDADE, TRANSP. E CIRCULAÇÃO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Projeto / Atividade: MANUT.CONTROLE E SEG.DO TRAFEGO URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PLACAS - Placa em acm 3mm com adesivos refletivos incluindo estrutura em ferro galvanizado para fixação. Dimensão 150x10cm. 620,00 620,00
4.00 PLACAS - em acm 3mm com adesivos refletivos. Dimensões unitárias: 150x25cm 100,00 400,00
10.00 PLACAS - em acm 3mm com adesivo normais. Dimensões unitárias: 60x80cm 98,00 980,00
10.00 POSTEC - em ferro galvanizado 2 pol, parede 1,25 e 3,5 metros de comprimento Finalidade: Solicitação de contratação de serviço para a confecção de placas na rótula Paull Harris. Conforme solicitado no memorando n° 134/2023 pelo Dep. de Trânsito. 150,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2023 PLACAS - Placa em acm 3mm com adesivos refletivos incluindo estrutura em ferro galvanizado para fixação. Dimensão 150x10cm. PLACAS - em acm 3mm com adesivos refletivos. Dimensões unitárias: 150x25cm PLACAS - em acm 3mm com adesivo normais. Dimensões unitárias: 60x80cm POSTEC - em ferro galvanizado 2 pol, parede 1,25 e 3,5 metros de comprimento Finalidade: Solicitação de contratação de serviço para a confecção de placas na rótula Paull Harris. Conforme solicitado no memorando n° 134/2023 pelo Dep. de Trânsito. 3.500,00
31/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 890/48772906; 3.500,00
01/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005944/2023 EDER FELTEN DA SILVA - 2009404 3.500,00
TOTAL 3.500,00 3.500,00 3.500,00
SALDO A PAGAR 0,00