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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RCH PAVIMENTAçõES E CONSTRUçõES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5960 Data de lançamento: 16/08/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUT. DE PRACAS E JARDINS
Conta de Despesa: 4490.51.04.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente Material Contratação de empresa, pelo regime de empreitada global (fornecimento de material e mão de obra), para execução de obra de revitalização da Praça Ori Ramos Porto, na Rua Antônio Porfírio Menezes da Costa, neste município, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, cronograma PLE e projetos, anexos ao edital. 23.127,21 23.127,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2023 Referente Material Contratação de empresa, pelo regime de empreitada global (fornecimento de material e mão de obra), para execução de obra de revitalização da Praça Ori Ramos Porto, na Rua Antônio Porfírio Menezes da Costa, neste município, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, cronograma PLE e projetos, anexos ao edital. 23.127,21
17/08/2023 Conforme Memorando nº 389/2023, do "Termo de Recebimento de Medição 01", assinado pelo Engenheiro Sérgio V. Noschang - Fiscal Anuente do Contrato. Nota Fiscal Nº 0/28; 3.618,70
19/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Memorando nº 389/2023, do "Termo de Recebimento de Medição 01", assinado pelo Engenheiro Sérgio V. Noschang - Fiscal Anuente do Contrato. Nota Fiscal Nº 0/28; 2.053,88
19/09/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 5960/2023 450,71
19/09/2023 Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 5960/2023 1.114,11
27/11/2023 Conforme Memorando nº 571/2023, do "Termo de Recebimento de Medição 02", assinado pelo Engenheiro Sérgio V. Noschang - Fiscal Anuente do Contrato nº 111/2022. Nota Fiscal Nº E/37. 5.423,61
22/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Memorando nº 571/2023, do "Termo de Recebimento de Medição 02", assinado pelo Engenheiro Sérgio V. Noschang - Fiscal Anuente do Contrato nº 111/2022. Nota Fiscal Nº E/37. 5.423,61
28/12/2023 Saldo de empenho, não liquidado no exercício. -14.084,90
TOTAL 9.042,31 9.042,31 9.042,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 17/08/2023 450,71 4401/2023 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 17/08/2023 1.114,11 4401/2023 Lançada
TOTAL   1.564,82