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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5993 Data de lançamento: 21/08/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: ENCARGOS ESPECIAIS
Função: ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Projeto / Atividade: ENCARGOS ESPECIAIS - LIVRE
Conta de Despesa: 3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente Juros, empréstimo PMAT. Operação 0040/01580-7. Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024. Parcela debitada em conta corrente - 7020-3, em 15 e 16/08 Conforme aviso anexo. 5.711,75 5.711,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2023 Referente Juros, empréstimo PMAT. Operação 0040/01580-7. Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024. Parcela debitada em conta corrente - 7020-3, em 15 e 16/08 Conforme aviso anexo. 5.711,75
21/08/2023 Referente Juros, empréstimo PMAT. Operação 0040/01580-7. Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024. Parcela debitada em conta corrente - 7020-3, em 15 e 16/08 Conforme aviso anexo. 5.711,75
24/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005993/2023 Banco do Brasil S/a. - 960 5.711,75
TOTAL 5.711,75 5.711,75 5.711,75
SALDO A PAGAR 0,00