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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANDERSON DA SILVA 02040922059

Dados do Empenho
Número do empenho: 6042 Data de lançamento: 22/08/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO Finalidade: Serviço de manutenção no compressor do gabinete odontológico da ESF do bairro Coqueiros, cfe OS 214. 988,50 988,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2023 SERVIÇO Finalidade: Serviço de manutenção no compressor do gabinete odontológico da ESF do bairro Coqueiros, cfe OS 214. 988,50
04/09/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/135; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva- Secretário da Saude e Meio Ambiente 988,50
06/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006042/2023 Anderson da Silva 02040922059 - 2015486 988,50
TOTAL 988,50 988,50 988,50
SALDO A PAGAR 0,00