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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6096 Data de lançamento: 25/08/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CABO - FLEXIVEL 6MM 750V 239,40 239,40
1.00 CABO - PP 2X2,5MM 220,00 220,00
1.00 CABO - FLEXIVEL 1,5MM 750V 115,00 115,00
1.00 TECLA - INT.EXTERNO 1 TECLA SIMPLES Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para suprir as necessidades do Departamento de Életrica da Secretaria de Obras, para manunteção de iluminação pública. Conforme solicitado no memorando n° 656. 9,90 9,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2023 CABO - FLEXIVEL 6MM 750V CABO - PP 2X2,5MM CABO - FLEXIVEL 1,5MM 750V TECLA - INT.EXTERNO 1 TECLA SIMPLES Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para suprir as necessidades do Departamento de Életrica da Secretaria de Obras, para manunteção de iluminação pública. Conforme solicitado no memorando n° 656. 584,30
14/09/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/37095; 584,30
18/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/37095; 577,29
18/09/2023 Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 6096/2023 7,01
TOTAL 584,30 584,30 584,30
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF S/ REND TRABALHO 14/09/2023 7,01 4884/2023 Lançada
TOTAL   7,01