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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VANDER LUIS DE SOUZA GOMES

Dados do Empenho
Número do empenho: 63 Data de lançamento: 06/01/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.92.14.00.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2022. 21/12/22 - LAJEADO 22/12/22 - TEUTONIA 23/12/22 - ESTRELA 26/12/22 - LAJEADO 27/12/22 - PORTO ALEGRE 29/12/22 - LAJEADO 30/12/22 - LAJEADO 47,07 329,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/01/2023 REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2022. 21/12/22 - LAJEADO 22/12/22 - TEUTONIA 23/12/22 - ESTRELA 26/12/22 - LAJEADO 27/12/22 - PORTO ALEGRE 29/12/22 - LAJEADO 30/12/22 - LAJEADO 329,49
06/01/2023 REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2022. 21/12/22 - LAJEADO 22/12/22 - TEUTONIA 23/12/22 - ESTRELA 26/12/22 - LAJEADO 27/12/22 - PORTO ALEGRE 29/12/22 - LAJEADO 30/12/22 - LAJEADO 329,49
10/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000063/2023 Vander Luis de Souza Gomes - 27306 329,49
TOTAL 329,49 329,49 329,49
SALDO A PAGAR 0,00