| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6369 | Data de lançamento: | 30/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS Patronal | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagamento mês 08. | 19.601,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagamento mês 08. | 19.601,19 | ||
| 30/08/2023 | Referente folha de pagamento mês 08/2023 | 19.601,19 | ||
| 30/08/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - ASPS | 179,46 | ||
| 27/11/2023 | INSS Compensado | -19.421,73 | ||
| 27/11/2023 | INSS Compensado | -19.421,73 | ||
| TOTAL | 179,46 | 179,46 | 179,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 30/08/2023 | 179,46 | Lançada | |
| TOTAL | 179,46 |