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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6454 Data de lançamento: 01/09/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade: CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
400.00 Mão de obra de serviços mecânicos em geral para motoniveladora, pá carregadeira, retroescavadeira, rolo compactador, escavadeira hidráulica, trator de esteira, trator agrícola, escavadeira hidráulica e outras máquinas pesadas. Finalidade: Solicitação de mão de obra para serviços mecânicos em geral e outras máquinas pesadas. Conforme PP 009/2023 - Ata de Registro de Preço n° 071/2023. Solicitado pela Secretaria de Obras. 65,33 26.132,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2023 Mão de obra de serviços mecânicos em geral para motoniveladora, pá carregadeira, retroescavadeira, rolo compactador, escavadeira hidráulica, trator de esteira, trator agrícola, escavadeira hidráulica e outras máquinas pesadas. Finalidade: Solicitação de mão de obra para serviços mecânicos em geral e outras máquinas pesadas. Conforme PP 009/2023 - Ata de Registro de Preço n° 071/2023. Solicitado pela Secretaria de Obras. 26.132,00
29/09/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/1279; E/1283; REF SERVIÇO PLACA IWS5427 ciente da liquidaçao Renato Scherer - Coordenadora da Sec. Agricultura 3.052,30
29/09/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/1280; E/1289; REF SERVIÇO PLACA IWT1460 ciente da liquidaçao Renato Scherer - Coordenadora da Sec. Agricultura 2.527,53
29/09/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/1281; E/1282; REF SERVIÇO PLACA MASSEY; IWW2E41 ciente da liquidaçao Renato Scherer - Coordenadora da Sec. Agricultura 4.714,48
29/09/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/1285; REF SERVIÇO PLACA IVJ7294 ciente da liquidaçao Renato Scherer - Coordenadora da Sec. Agricultura 9.444,18
17/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/1280; E/1289; REF SERVIÇO PLACA IWT1460 ciente da liquidaçao Renato Scherer - Coordenadora da Sec. Agricultura 2.459,79
17/10/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6454/2023 67,74
17/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/1279; E/1283; REF SERVIÇO PLACA IWS5427 ciente da liquidaçao Renato Scherer - Coordenadora da Sec. Agricultura 2.970,50
17/10/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 6454/2023 81,80
18/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/1281; E/1282; REF SERVIÇO PLACA MASSEY; IWW2E41 ciente da liquidaçao Renato Scherer - Coordenadora da Sec. Agricultura 4.588,13
18/10/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 6454/2023 126,35
18/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/1285; REF SERVIÇO PLACA IVJ7294 ciente da liquidaçao Renato Scherer - Coordenadora da Sec. Agricultura 9.191,08
18/10/2023 Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 6454/2023 253,10
19/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/1334; E/1335; E/1336; E/1337; E/1338; E/1339; E/1340; ciente da liquidaçao Cirio Lopes - Secretário Adjunto; Sec. de Obras 6.185,52
21/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/1334; E/1335; E/1336; E/1337; E/1338; E/1339; E/1340; ciente da liquidaçao Cirio Lopes - Secretário Adjunto; Sec. de Obras 6.019,75
21/12/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6454/2023 165,77
29/12/2023 SALDO EMPENHO NAO LIQUIDADO NO EXERCICIO -207,99
TOTAL 25.924,01 25.924,01 25.924,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 29/09/2023 81,80 5286/2023 Lançada
ISS 29/09/2023 67,74 5287/2023 Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 29/09/2023 126,35 5288/2023 Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 29/09/2023 253,10 5289/2023 Lançada
ISS 19/12/2023 165,77 7064/2023 Lançada
TOTAL   694,76