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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCO ANTONIO PORTO BIZARRO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6498 Data de lançamento: 05/09/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade: CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LAMPADA - 1p 24v 9,80 19,60
1.00 LAMPADA - lamp 1py ambar 24v 28,50 28,50
1.00 LAMPADA - 69 24v 8,50 8,50
2.00 VÁLVULA 10,30 20,60
1.00 carga de gas Finalidade: Solicitação de aquisição de material para a manutenção do veículo de placa IVU-7H42. Conforme solicitado no memorando n° 657/2023 pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2023 LAMPADA - 1p 24v LAMPADA - lamp 1py ambar 24v PRESILHA LAMPADA - 69 24v VÁLVULA carga de gas Finalidade: Solicitação de aquisição de material para a manutenção do veículo de placa IVU-7H42. Conforme solicitado no memorando n° 657/2023 pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. 257,70
13/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 890/50524643; ciente da liquidaçao Marceloi B. Lopes - Supervisor de Obras do Interior 257,70
14/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006498/2023 Marco Antonio Porto Bizarro Me - 189 257,70
TOTAL 257,70 257,70 257,70
SALDO A PAGAR 0,00