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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOAO CARLOS DA SILVA 82338450000

Dados do Empenho
Número do empenho: 6541 Data de lançamento: 11/09/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função: CULTURA
Subfunção: PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 SERVICO 1.550,00 6.200,00
4.00 LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS DOIS BANEIROS DA PRAÇA DA BANDEIRA - NÃO EXISTENTES NA CONTRATAÇÃO ORIGINAL Conforme Renovação do Contrato nº 150/2021 387,50 1.550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2023 SERVICO LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS DOIS BANEIROS DA PRAÇA DA BANDEIRA - NÃO EXISTENTES NA CONTRATAÇÃO ORIGINAL Conforme Renovação do Contrato nº 150/2021 7.750,00
27/09/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/20231; 1.937,50
29/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/20231; 1.937,50
26/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/20232; 1.937,50
30/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/20232; 1.937,50
27/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/20233; 1.937,50
29/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/20233; 1.937,50
11/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/20234; 1.937,50
20/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/20234; 1.937,50
TOTAL 7.750,00 7.750,00 7.750,00
SALDO A PAGAR 0,00