| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIS GUSTAVO LABRES LAUTERT 59105224004 |
| Número do empenho: | 6627 | Data de lançamento: | 14/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CEACAT-CENT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FRETE Finalidade: Contratação de transporte para auxiliar na retirada e entrega de moveis para atingidos da enchente. | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2023 | FRETE Finalidade: Contratação de transporte para auxiliar na retirada e entrega de moveis para atingidos da enchente. | 5.000,00 | ||
| 15/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/20231; | 5.000,00 | ||
| 19/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006627/2023 Luis Gustavo Labres Lautert 59105224004 - 23168 | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||