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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6705 Data de lançamento: 15/09/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 VASELINA SOLIDA BISNAGA 30 GR 8,60 86,00
7.00 LAMINA DE BISTURI NR 15 - CX C/ 100 LAMINAS 21,99 153,93
7.00 LAMINA DE BISTURI NR 12 - CX C/ 100 LAMINAS 24,50 171,50
7.00 LAMINA DE BISTURI NR 11 - CX C/ 100 LAMINAS 21,99 153,93
12.00 HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% -SOLUÇÃO - 1000 ML 4,20 50,40
20.00 FIO MONONYLON 4-0 C/ AG. 2.5 CM - CX. C/24 38,50 770,00
20.00 FIO MONONYLON 3-0 C/ AG. 2.0 CM - CX. C/24 37,00 740,00
3.00 ÁLCOOL HOSPITALAR 96% 1000ML 7,90 23,70
15.00 ABAIXADOR DE LINGUA - DE MADEIRA - PCTE C/ 100 Finalidade: CISCAI RP006/2022 - PROCESSO 124 - PEDIDO 10108 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DENTISTA 4,16 62,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2023 VASELINA SOLIDA BISNAGA 30 GR LAMINA DE BISTURI NR 15 - CX C/ 100 LAMINAS LAMINA DE BISTURI NR 12 - CX C/ 100 LAMINAS LAMINA DE BISTURI NR 11 - CX C/ 100 LAMINAS HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% -SOLUÇÃO - 1000 ML FIO MONONYLON 4-0 C/ AG. 2.5 CM - CX. C/24 FIO MONONYLON 3-0 C/ AG. 2.0 CM - CX. C/24 ÁLCOOL HOSPITALAR 96% 1000ML ABAIXADOR DE LINGUA - DE MADEIRA - PCTE C/ 100 Finalidade: CISCAI RP006/2022 - PROCESSO 124 - PEDIDO 10108 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DENTISTA 2.211,86
29/09/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/27475; ciente da liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente 148,00
19/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/27806; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente 399,53
23/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/27475; ciente da liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente 148,00
06/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/27806; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente 399,53
17/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/28428; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente 106,38
17/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/28681; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente 109,95
27/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/28428; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente 106,38
11/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/28681; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente 109,95
19/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 2/29180; ciente da liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente 1.177,00
20/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/29180; ciente da liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente 1.177,00
29/12/2023 SALDO EMPENHO NAO LIQUIDADO NO EXERCICIO -271,00
TOTAL 1.940,86 1.940,86 1.940,86
SALDO A PAGAR 0,00