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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6975 Data de lançamento: 25/09/2023
Tipo de empenho: Folha de Pagamento
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 08/2023, cfe. Resumo anexo. 16.115,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2023 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 08/2023, cfe. Resumo anexo. 16.115,63
25/09/2023 Referente folha de pagamento mês 08/2023 16.115,63
27/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6975/2023 - REF. SETEMBRO/2023 Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES: LUCIANA COSTA DE VARGAS e JOSÉ HARRY SARAIVA DIAS REJEITADOS NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO 5.624,55
27/09/2023 Pagamento de Empenho 6975/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.491,08
TOTAL 16.115,63 16.115,63 16.115,63
SALDO A PAGAR 0,00