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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DEIVID SOUZA DO ROSARIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7113 Data de lançamento: 02/10/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.39.13.00.00.00 - SERVICOS DE PUBL.,PROPAG.,PROMOÇAO INST.
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 SERVIÇO Finalidade: Confecção de 30 crachas de identificação para os servidores da secretaria da saúde, setor, administrativo, farmácia e transporte. 19,37 581,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2023 SERVIÇO Finalidade: Confecção de 30 crachas de identificação para os servidores da secretaria da saúde, setor, administrativo, farmácia e transporte. 581,00
11/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/2634; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente 581,00
18/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/2634; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente 569,38
18/10/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7113/2023 11,62
TOTAL 581,00 581,00 581,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 11/10/2023 11,62 5532/2023 Lançada
TOTAL   11,62