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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DELOSKI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7421 Data de lançamento: 20/10/2023
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto / Atividade: EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 FLANELA, para limpeza, cor laranja, dimensões mínimas 38x 58, gramatura mínima aceita 32 gr. Finalidade: Aquisisção de flanela para higienização e limpeza das Escolas Municipais. 1,30 195,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2023 FLANELA, para limpeza, cor laranja, dimensões mínimas 38x 58, gramatura mínima aceita 32 gr. Finalidade: Aquisisção de flanela para higienização e limpeza das Escolas Municipais. 195,00
13/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/5532; ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao 195,00
18/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007421/2023 DELOSKI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 2016632 195,00
TOTAL 195,00 195,00 195,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.